一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市区、政府与企业的分配政策,落实国家、省鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。
(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;拟订全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。
(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。
(七)负责政府性债务管理工作,执行国家政策性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,规范政府举债融资机制,防范财政金融风险。
(八)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(九)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项
二、2014年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,滁州市财政局2014年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
纳入滁州市财政局2014年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
滁州市财政局本级 |
2 |
滁州市非税收入管理局 |
三、滁州市财政局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算情况说明
2014年度收入总计2285.95万元,支出总计2270.98万元。与2013年相比,收入增加248.56万元,增长12.20%,主要是津补贴调整等人员经费增加,支出增加299.37万元,增长15.18%,主要是津补贴调整等人员经费支出增加。
(二)2014年度收入决算情况说明
本年收入合计2285.95万元,其中:财政拨款收入2284.35万元,占99.93%;其他收入1.6万元,占0.07%。
(三)2014年度支出决算情况说明
本年支出合计2270.98万元,其中:基本支出2195.83万元,占96.69%;项目支出75.14万元,占3.31%。
(四)2014年度财政拨款收入支出决算情况说明
2014年度财政拨款收入总计2284.35万元,财政拨款支出总计2270.98万元。与2013年相比,收入增加246.96万元,增长12.12%,主要是津补贴调整等人员经费增加,支出增加299.37万元,增长15.18%万元,主要是津补贴调整等人员经费支出增加。
(五)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2014年度财政拨款支出2270.98万元,占本年支出的100%。与2013年相比,财政拨款支出增加299.37万元,增长15.18%。主要津补贴调整等人员支出增加。
- 财政拨款支出决算具体情况
2014年度财政拨款支出2270.98万元,其中:基本支出2195.83万元,占96.69%;项目支出75.14万元,占3.31%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2014年度决算1935.38万元,其中:“机关服务”决算21.23万元,主要用于后勤服务保障支出;“信访事务”决算1万元,主要用于接待群众来信来访方面支出;“行政运行”决算1783.75万元,主要用于保障运转的基本支出;“一般行政管理事务”决算20万元,主要用于财政事务的其他项目支出;“其他财政事务支出”决算21.27万元,主要用于其他财政事务方面的支出;“协税护税”决算60万元,主要用于协税护税等方面的支出;“其他一般公共服务支出”决算28.13万元,主要用于其他财政事务方面的支出。
2.“社会保障和就业”2014年度决算211.08万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算205.08万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”决算6万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位其他社会保障方面的支出。
3.“医疗卫生”2014年度决算47.23万元,其中:“行政单位医疗”决算29.9万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算17.33万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位公务员医疗补助支出。
4、“农林水支出”2014年度决算10万元,其中:“森林培育”决算10万元,主要用于森林培育等方面项目支出。
5、“交通运输支出”2014年度决算4万元,其中:“石油价格改革补贴其他支出”决算4万元,只要用于成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
6、“国土海洋气象等支出”2014年度决算10.8万元,其中:“其他国土资源事务支出”决算10.8万元,主要用于国土资源事务方面的支出。
7.“住房保障支出”2014年度决算52.49万元,其中:“住房公积金”决算52.49万元,主要用于局机关及所属参公管理事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2014年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年度财政拨款基本支出2195.83万元,其中人员经费1714.41万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公共经费481.42万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
(七)2014年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余22.75万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余22.75万元。
滁州市财政局公共财政预算收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,284.35 | 一、一般公共服务支出 | 1,935.38 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 1.60 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 211.08 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.23 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 10.00 | ||
十三、交通运输支出 | 4.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 10.80 | ||
十九、住房保障支出 | 52.49 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,285.95 | 本年支出合计 | 2,270.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 404.92 | 年末结转和结余 | 419.89 |
总计 | 2,690.87 | 总计 | 2,690.87 |
滁州市财政局公共财政预算收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 2,285.95 | 2,284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,930.57 | 1,928.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,778.75 | 1,777.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,653.86 | 1,652.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 94.89 | 94.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.16 | 218.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 207.16 | 207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
滁州市财政局公共财政预算支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,270.98 | 2,195.83 | 75.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,935.38 | 1,874.23 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.23 | 10.42 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 21.23 | 10.42 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,825.02 | 1,799.81 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,783.75 | 1,761.87 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 21.27 | 17.94 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.13 | 4.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.13 | 4.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.08 | 211.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 205.08 | 205.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 205.08 | 205.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
滁州市财政局公共财政预算财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、公共预算财政拨款 | 2,284.35 | 一、一般公共服务支出 | 1,935.38 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 211.08 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.23 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 10.00 | ||
十三、交通运输支出 | 4.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 10.80 | ||
十九、住房保障支出 | 52.49 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,284.35 | 本年支出合计 | 2,270.98 |
年初财政拨款结转和结余 | 404.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 418.29 |
一般公共预算财政拨款 | 382.17 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 22.75 | ||
合计 | 2,689.27 | 合计 | 2,689.27 |
滁州市财政局公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,270.98 | 2,195.83 | 75.14 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,935.38 | 1,874.23 | 61.14 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.23 | 10.42 | 11.81 | ||
2010303 | 机关服务 | 21.23 | 10.42 | 10.81 | ||
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,825.02 | 1,799.81 | 25.21 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,783.75 | 1,761.87 | 21.88 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 21.27 | 17.94 | 3.33 | ||
20107 | 税收事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2010708 | 协税护税 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.13 | 4.00 | 24.13 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.13 | 4.00 | 24.13 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.08 | 211.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 205.08 | 205.08 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 205.08 | 205.08 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21302 | 林业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.49 | 52.49 | 0.00 |
滁州市财政局公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,195.83 | 1,714.41 | 481.42 | |
301 | 工资福利支出 | 1,234.79 | 1,234.79 | |
302 | 商品服务支出 | 447.76 | 447.76 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 479.62 | 479.62 | |
310 | 其他资本性支出 | 33.66 | 33.66 |
滁州市财政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:安徽省滁州市财政局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.75 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | ||